目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
中共北京市委前线杂志社(简称前线杂志社),是市委直属的相当于正局级事业单位,负责编辑出版《前线》《北京支部生活》《大学生》杂志,开展新媒体宣传等。
(二)机构设置情况
前线杂志社内设12个机构和机关党委。
(三)人员编制及实有情况
略。
其他内容按照有关规定,不予公开。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算7296.98万元,比2024年年初预算数7242.80万元增加54.18万元,增长0.75%。主要原因是事业收入增加。
(一)本年财政拨款收入3791.00万元
1.一般公共预算拨款收入3791.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入2771.14万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入2771.14万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
(三)上年结转结余734.84万元
10.上年结转结余734.84万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算7296.98万元,比2024年年初预算数7242.80万元增加54.18万元,增长0.75%。主要原因是落实工资相关政策,按照本单位实际人员情况测算,人员经费增加。
(一)基本支出。基本支出预算4989.24万元,占总支出预算68.37%,比2024年年初预算数4952.38万元增加36.86万元,增长0.74%。
(二)项目支出。项目支出预算2307.74万元,比2024年年初预算数2290.42万元增加17.32万元,增长0.76%。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2:支出预算
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年前线杂志社政府采购预算总额951.34万元,其中:政府采购货物预算20.65万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算930.69万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门不属于政府购买服务主体范围,2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,前线杂志社填报绩效目标的预算项目18个,占本单位本年预算项目18个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算2307.74万元,占本单位本年项目支出预算的100.00%
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,前线杂志社共有车辆14台,共计281.86万元;单位价值50万元以上的设备1套、共计226.77万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表