目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
根据北京市财政局、北京市国有资产管理局《关于授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复》(京国资农[1995]508号),北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属企事业单位的国有资产。北京兴东方实业有限责任公司职责是做好自身的经营与发展的同时对离退休人员进行管理与服务,维护好离、退休人员的稳定,为和谐北京人文北京做出最大的努力。
(二)机构设置情况
北京兴东方实业有限责任公司设立综合办公室、党群部、财务部、人力资源部、工会5个部门;下属一家全额拨款事业单位,北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心,主要负责管理和服务离退休干部,为离休及退休干部进行日常管理与服务,为离退休干部提供保障服务,协调各种纠纷等。
(三)人员构成情况
北京兴东方实业有限责任公司单位行政编制0人,实际0人;事业编制16人,实际16人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员183人,其中:离休12人,退休171人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算1075.10万元,比2021年1958.48万元减少883.38万元,减少45.11%。其中:本年财政拨款收入1075.10万元,比2021年1958.48万元减少883.38万元,主要原因是事业单位改革调整户数减少;本年其他资金收入0万元,比2021年0万元减少0万元;上年结转结余资金0万元,比2021年0万元减少0万元,与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算1075.10万元,比2021年1958.48万元减少883.38万元,减少45.11%。
基本支出预算838.46万元,占总支出预算77.99%,比2021年1676.65万元减少838.19万元,减少49.99%,主要原因是事业单位改革调整户数减少。
项目支出预算236.64万元,比2021年281.83万元减少45.19万元,减少16.03%,主要原因是事业单位改革调整户数减少。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要办公用房的房租、机动经费、互联网接入费、软件运维服务费;项目支出预算总额236.64万元,其中:房租58.23万元,机动经费175万元,互联网接入费2.5万元,软件运维服务费0.90万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京兴东方实业有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括离退休中心一个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算8.80万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算减少3.71万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,比2021年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2022年预算数0.20万元,比2021年预算数0.36万元减少0.16万元,主要原因:事业单位改革调整户数减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.60万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,比2021年预算数0万元减少0万元;公务用车运行维护费2022年预算数8.60万元,其中:公务用车加油2.95万元,公务用车维修2.55万元,公务用车保险2.55万元,其他0.55万元。比2021年预算数12.15万元减少3.55万元,主要原因:事业单位改革调整户数减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京兴东方实业有限责任公司政府采购预算总额0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京兴东方实业有限责任公司政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年,北京兴东方实业有限责任公司填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算236.63万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底,本部门固定资产总额194.49万元,其中:车辆6台,168万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
"三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年部门预算报表