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北京市大兴区人民法院2022年度部门决算

日期:2023-08-31 10:00    来源:北京市大兴区人民法院

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  第一部分 2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购买服务决算公开情况表

  第二部分 2022年度部门决算说明

  第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

  报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置、职责

  北京市大兴区人民法院机构设置为19个,具体包括:立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安定人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、综合事务中心。

  北京市大兴区人民法院是国家审判机关,负责审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件,受理和审查各类告诉、申诉案件,处理来信来访,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定根据审判监督程序进行再审,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

  (二)人员构成情况

  行政编制268人,实有人数256人;事业编制22人,实有人数20人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计26620.74万元,比上年增加2862.06万元,增长12.05%。

  (一)收入决算说明

  2022年度本年收入合计24384.06万元,比上年增加2211万元,增长9.97%,其中:财政拨款收入22434.67万元,占收入合计的92.01%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1949.39万元,占收入合计的7.99%。

收入决算

  (二)支出决算说明

  2022年度本年支出合计22300.36万元,比上年增加1398.51万元,增长6.69%,其中:基本支出15351.6万元,占支出合计的68.84%;项目支出6948.76万元,占支出合计的31.16%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

支出决算

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计23843.35万元,比上年增加2330.46万元,增长10.83%。主要原因:增加了法庭建设支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出20955.67万元,主要用于以下方面(按大类):公共安全支出17958.05万元,占本年财政拨款支出85.70%;教育支出0.62万元,占本年财政拨款支出0.003%;社会保障和就业支出1022.82万元,占本年财政拨款支出4.88%;卫生健康支出844.78万元,占本年财政拨款支出4.03%;城乡社区支出1129.40万元,占本年财政拨款支出5.39%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“公共安全支出”(类)2022年度决算17958.05万元,比2022年年初预算减少713.46万元,下降3.82%。其中:

  “法院”(款)2022年度决算17958.05万元,比2022年年初预算减少713.46万元,下降3.82%。主要原因:厉行节约,根据单位业务实际需求安排支出。

  2、“教育支出”(类)2022年度决算0.62万元,比2022年年初预算减少7.38万元,下降92.25%。其中:

  “进修及培训”(款)2022年度决算0.62万元,比2022年年初预算减少7.38万元,下降92.25%。主要原因:受疫情影响,2022年培训支出减少。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1022.82万元,比2022年年初预算减少25.75万元,下降2.46%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算1022.82万元,比2022年年初预算减少5.75万元,下降0.56%。主要原因:年度内人员离职,造成支出减少。

  “抚恤”(款)2022年度决算0万元,比2022年年初预算减少20万元,下降100%。主要原因:年度内人员牺牲病故减少。

  4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算844.78万元,比2022年年初预算减少1.82万元,下降0.21%。其中:

  “行政事业单位医疗”(款)2022年度决算844.78万元,比2022年年初预算减少1.82万元,下降0.21%。主要原因:年度内人员离职,造成支出减少。

  5、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1129.40万元,比2022年年初预算减少730.60万元,下降39.28%。其中:

  “城乡社区公共设施”(款)2022年度决算1129.40万元,比2022年年初预算减少730.60万元,下降39.28%。主要原因:2022年红星法庭建设工程和庞各庄法庭建设工程受疫情影响,完工进度不及预期。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门无政府性基金预算财政拨款。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算财政拨款。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15351.6万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数82.17万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算136.67万元减少54.5万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2022年无此项支出。年初也未安排此项经费。全市法院财物统一管理后,因公出国(境)费用安排在市高法本级。

  2.公务接待费。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数2万元减少2万元。主要原因:厉行节约,减少公务接待支出,2022年无公务接待事宜。

  3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数82.17万元,比2022年度年初预算数134.67万元减少52.5万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数17.98万元,与2022年度年初预算数17.98万元持平。2022年度更新1辆,车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数64.19万元,比2022年度年初预算数116.69万元减少52.5万元,主要原因:厉行节约,严格控制公车使用。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油30.1万元,公务用车维修17.73万元,公务用车保险6.77万元,公务用车其他支出9.58万元。2022年度公务用车保有量43辆,车均运行维护费1.49万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计2159.26万元,比上年减少216.76万元,减少原因:2022年受疫情影响,机关运行经费支出减少。

  三、政府采购支出情况

  2022年度政府采购支出总额1728.59万元,其中:政府采购货物支出31.89万元,政府采购工程支出825.25万元,政府采购服务支出871.45万元。授予中小企业合同金额880.97万元,占政府采购支出总额的50.96%,其中:授予小微企业合同金额872.29万元,占政府采购支出总额的50.46%。

  四、国有资产占用情况

  2022年度车辆44台,958.03万元;单位价值100万元(含)以上的设备14台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  2022年度政府购买服务决算1539.49万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.“法院”经费:为保障法院司法审判工作运行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出,审判业务用房建设维修和设备购置支出,以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等,包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。

  8.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

  10.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

  11.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

  12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

  18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价报告(详见附件2)

  二、项目支出绩效评价报告(详见附件2)

  三、项目支出绩效自评表(详见附件2)

  四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

  按照中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作要求,我部门涉及的转移支付不予公开。

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